Lập hồ sơ các nhà cung ứng trong phạm vi được phân công phụ trách (theo bảng phân công phụ trách NVL và nhà cung ứng), tối thiểu phải thể hiện được các dữ liệu sau: tên gọi, địa chỉ trụ sở chính và văn phòng liên lạc trực tiếp (nếu có); các chứng nhận hoặc biên bản về đảm bảo chất lượng (nếu có). Các hợp đồng khung, các xác nhận đặt hàng. Hồ sơ này phải được cập nhật thường xuyên.
Tạo mã NVL khi có phát sinh mới.
Lập các đơn đặt hàng bằng văn bản theo yêu cầu của nhân viên kế hoạch, trưởng phòng KH-MH hoặc các Trưởng phòng ban có liên quan.
Đối với nguyên vật liệu nước ngoài: lập bộ hồ sơ các chứng từ nhập khẩu bao gồm hợp đồng ngoại, bản sao L/C, các bản sao sửa đổi L/C, bản sao điện chuyển tiền (nếu là phương thức thanh toán bằng chuyển tiền), các thông báo giao hàng và bộ chứng từ nhập khẩu.
Tiến hành mua bảo hiểm cho các lô hàng nhập khẩu (nếu cần)
Lập sổ theo dõi mua hàng từ khâu ký kết hợp đồng, thanh toán cho đến khi hàng về nhập kho.
Theo dõi sát thời gian tàu về cảng và nhận các thông báo tàu đến từ các đại lý vận tải. Kiểm tra và bàn giao bộ chứng từ nhập khẩu thứ nhất cho nhân viên xuất nhập khẩu đi nhận hàng kịp thời đúng hạn. Bàn giao bộ chứng từ thứ hai cho kế toán thanh toán. Làm thủ tục kê khai Hải quan điện tử.
Lập phiếu đề nghị nhập hàng và in mã vạch, chuyển cho thủ kho khi nhận được chứng từ nhập khẩu của các lô hàng NVL. Đồng thời, chuyển phiếu đóng gói (bản photocopy) của lô hàng sắp về cho thủ kho NVL.
Tìm kiếm các nhà cung ứng mới và các hàng hóa, dịch vụ, nguyên vật liệu mới.
Trong trường hợp hàng hóa không đạt chất lượng, tuỳ từng mức độ, có biện pháp lập biên bản và khiếu nại thích hợp.